問題已解決

老師早上好,我想問一下2012年到2022年這這十年,現(xiàn)在我要把每一年都做有進項稅轉(zhuǎn)出處理,因為之前購進的原材料做一些非正常損失,因為這十年我都已經(jīng)正常抵扣了,那我現(xiàn)在的會計分錄是,借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應交稅費應交增值稅進項稅額嗎?

84785040| 提問時間:2023 11/15 08:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借原材料,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023 11/15 08:43
84785040
2023 11/15 08:46
還要借原材料?那我原材料都已經(jīng)沒有了,這樣子不會導致我原材料增加了嗎?
84785040
2023 11/15 08:46
我上哪找原材料庫存?
玲老師
2023 11/15 08:49
你好原來抵時記原材料了 現(xiàn)在 轉(zhuǎn)出也是這個科目? 要是銷售了就轉(zhuǎn)到成本里
84785040
2023 11/15 08:52
而且我們現(xiàn)在被稅局選案稽查,而且我這樣一調(diào)整,我是要從2012年每一年度都要修改我的申報表,而且我當時這一些是屬于存貨,就是說我當時購進這一些原材料已經(jīng)生產(chǎn)為庫存商品,后面已經(jīng)售賣出去了,現(xiàn)在就是被稅局稽查,說叫我們調(diào)稅去交稅,因為我們戒指2022年的申報表的留抵稅為220萬,所以我們只能這樣子操作,放棄這筆睡覺,在2023年在交220萬增值稅給他
84785040
2023 11/15 08:53
而且我們現(xiàn)在被稅局選案稽查,而且我這樣一調(diào)整,我是要從2012年每一年度都要修改我的申報表,而且我當時這一些是屬于存貨,就是說我當時購進這一些原材料已經(jīng)生產(chǎn)為庫存商品,后面已經(jīng)售賣出去了,現(xiàn)在就是被稅局稽查,說叫我們調(diào)稅去交稅,因為我們截止2022年的申報表的留抵稅為220萬,所以我們只能這樣子操作,放棄這筆稅款,一直往以前年份調(diào),也要在2023年在交220萬增值稅給他
玲老師
2023 11/15 08:57
建議你和稅務局確認一般是直接補到現(xiàn)在一起交稅就行了你要是往前那就建議你和稅務局確認,一般是直接補到現(xiàn)在一起交稅就行了,你要是往前那就很麻煩,所以你和稅務局確認一下。
84785040
2023 11/15 09:11
我們企業(yè)的留抵稅從開業(yè)每一年年底都有幾百萬的留抵稅,因為我們原材料都是國外進口,一張海關專用繳款書就是上百萬進項,稅局稽查的人也知道我們庫存大,存貨多,取得的進項也是合法合規(guī),但是他們現(xiàn)在不說這些,就說白了,就是叫你交稅,我們地方財政沒有錢了,平路運河這個項目,今年好多企業(yè)都挨稽查太多了。如果自查為0,只能被立案稽查。溝通好多次了跟稅局,我最怕被立案老板賬戶經(jīng)不起查而已。害,太難了,以前會計他說不知道取消了專用發(fā)票認證期限,所以一直勾選。
玲老師
2023 11/15 09:12
這種實際情況只能和稅務局溝通,因為實際管理各地是不一樣的。 要是嚴格來說你轉(zhuǎn)出的這個,因為你不符合抵扣,你轉(zhuǎn)出這些稅務局就讓你直接交稅。
84785040
2023 11/15 09:15
是的,稅局的意思就是讓我們交稅,因為我們選案稽查的原因就是沒有增值稅稅負率。說白了就是明搶了。他不管我們怎么調(diào),反正有稅交,20號就要填完自查報告。
84785040
2023 11/15 09:16
為過我們要虧400多萬的進項稅,相當于幾千萬的收入的稅額,太難了
玲老師
2023 11/15 09:22
突然只能是和稅務溝通最終的 這個只能是和稅務溝通,最終的材料錢還是在稅務。 建議您是正常繳納,然后您要是不服可以申請行政復議。
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