問(wèn)題已解決

上期結(jié)存的進(jìn)項(xiàng)稅還是有200,10月份做賬,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅100,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅60,怎么做賬呢,增值稅已經(jīng)申報(bào)完了,用了結(jié)存進(jìn)項(xiàng)抵扣當(dāng)期

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/15 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,也就是你有留底200嗎?
2023 11/15 10:55
84785020
2023 11/15 10:58
是的,上期留了200,在電子稅務(wù)上
郭老師
2023 11/15 10:59
你好,那不用做的 繼續(xù)留底,只不過(guò)是你的留底是160。
84785020
2023 11/15 11:00
那賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅,一直掛著,不用做賬嗎?
郭老師
2023 11/15 11:00
對(duì)的,是的,可以不用做的。
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