問(wèn)題已解決

老師,稅局老師聯(lián)系說(shuō)我們公司2022年報(bào)營(yíng)業(yè)收入小于增值稅開票數(shù)據(jù),讓查原因和更正申報(bào),這個(gè)年報(bào)是匯算清繳時(shí)的申報(bào)?原因從哪里查?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/15 21:57
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,看您開出的發(fā)票是否都確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后對(duì)比您申報(bào)所得稅的表表與增值稅的報(bào)表是否申報(bào)正確
2023 11/15 21:59
王小龍老師
2023 11/15 22:00
需要您看您22年的所得稅匯算清繳表,和22年12月所屬期的增值稅申報(bào)表累計(jì)發(fā)生額
84785031
2023 11/15 22:01
好的,謝謝老師!
王小龍老師
2023 11/15 22:01
不客氣同學(xué),祝您生活愉快
84785031
2023 11/15 22:02
如果更正申報(bào)的話所得稅清繳和12月份的都要改嗎?
王小龍老師
2023 11/15 22:04
首先要看哪個(gè)錯(cuò)誤了,比如所得稅匯算清繳表錯(cuò)了,就去二次申報(bào)所得稅匯算
84785031
2023 11/15 22:04
好的,謝謝
王小龍老師
2023 11/15 22:09
不客氣同學(xué),很高興為您解答,如您滿意,期待您的五星好評(píng)
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