問題已解決

老師您好,我們是做工程監(jiān)理,開票1000,對(duì)方結(jié)算后只給付800,剩下的200不服了,請(qǐng)問這200我是部分紅字發(fā)票,沖紅這200,還是把200做成壞賬?

84784986| 提問時(shí)間:2023 11/17 11:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話是作為紅沖的了
2023 11/17 11:32
84784986
2023 11/17 11:57
以前年度也有這樣情況,應(yīng)該怎么處理,分錄怎么做呢
小鎖老師
2023 11/17 12:03
你當(dāng)時(shí)做收入是按照1000左右的吧,就是紅充200的收入
小鎖老師
2023 11/17 12:03
借方以前年度損益調(diào)整200貸方應(yīng)收賬款,借方未分配利潤貸方以前年度損益調(diào)整
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