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以前會計做賬,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 ,現(xiàn)在待抵扣進項稅額貸方有余額,怎么處理這個待抵扣進項稅額,其他應交稅費的明細科目都對著的,

84784991| 提問時間:2023 11/21 22:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,那我們應交稅金-應交增值稅這個二級科目的余額對嗎,這個科目余額在借方還是貸方,是多少金額
2023 11/21 22:48
84784991
2023 11/21 23:01
對著的? 就是帶抵扣進項稅額貸方有余額
84784991
2023 11/21 23:03
我想問下? ?待抵扣進項稅額貸方有余額 了,不查前面的賬的情況下,有什么方法把這個科目做平嗎?
廖君老師
2023 11/21 23:03
您好,待抵扣進項稅額是??應交稅金-應交增值稅這個二級科目的下級科目,其他科目都對,這個二級科目余額也對,那這個?待抵扣進項稅額沒有理由不對呀
84784991
2023 11/21 23:12
怎么說能? ?她的賬是這個月還沒有完,就把賬做了,截止她做的? ?待抵扣進項稅額貸方余額是21456.94。這月的進項稅額共是:12011.67元,銷項稅額共是:41275.35元。
廖君老師
2023 11/21 23:17
您好,待抵扣進項稅是可以抵的,余額在借方才對,您導這個?待抵扣進項稅 明細賬,看他這個貸方是咋來的,感覺 是做錯賬了
84784991
2023 11/21 23:23
黑筆是做的分錄(簡單的寫的),紅筆是增值稅申報表的數(shù)據(jù),9月份的分錄是沒做完,后面的怎么做,9月份銷項稅額一共是41275.35元,進項一共是12011.67元,應交納的增值稅是29263.68元
84784991
2023 11/21 23:24
這是前面的會計做的賬,現(xiàn)在我想改,想調(diào)下不知道怎么改的
廖君老師
2023 11/21 23:26
您好,圖1和圖3太多分錄看不明白 ,圖2這個分錄貸方??待抵扣進項稅額,以原借方??待抵扣進項稅額 為限,這里可能搞錯了,您看下這筆分錄前??待抵扣進項稅額 借方余額是多少
84784991
2023 11/21 23:28
好吧? 我明天再看下賬,謝謝
廖君老師
2023 11/21 23:38
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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