老師我們是制造業(yè),這不是有個(gè)政策是可以加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅5%抵減應(yīng)納稅額,假如我這個(gè)月銷(xiāo)售不含稅收入是10萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅13000元,行業(yè)稅負(fù)率2.2%,我按照80%算出來(lái)1.76%的稅負(fù)率,進(jìn)項(xiàng)就是11240元,應(yīng)交稅額是1760元,加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)按照5%算可以有562元做其他收益哦,最后分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1760元,貸銀行存款1198元其他收益562元,那個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額可以這樣去算嗎?有沒(méi)有什么問(wèn)題
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速問(wèn)速答是正確的,首先,您計(jì)算了銷(xiāo)售收入為10萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額為13000元,行業(yè)稅負(fù)率為2.2%,按照80%計(jì)算得到稅負(fù)率為1.76%。然后,您根據(jù)銷(xiāo)售收入和稅負(fù)率計(jì)算出應(yīng)交稅額為1760元。
接下來(lái),您計(jì)算了進(jìn)項(xiàng)稅額為11240元,加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額按照5%計(jì)算得到562元。
最后,您進(jìn)行了會(huì)計(jì)分錄的編制,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目1760元,貸記“銀行存款”科目1198元,“其他收益”科目562元。
2023 11/22 14:08
84785022
2023 11/22 14:12
我現(xiàn)在就是搞不清楚的是,我按照行業(yè)稅負(fù)率打折去算稅負(fù)率,在去算進(jìn)項(xiàng)稅額,再去加計(jì)抵減會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,在稅務(wù)上有沒(méi)有問(wèn)題,我想明白的是
樸老師
2023 11/22 14:13
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題
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