問(wèn)題已解決

老師,員工先借款,后報(bào)銷,多退少補(bǔ)怎么做賬

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/23 14:22
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
2023 11/23 14:23
劉艷紅老師
2023 11/23 14:25
借:管理費(fèi)用5000 貸:其他應(yīng)收款3000 其他應(yīng)付款2000
劉艷紅老師
2023 11/23 14:27
借:管理費(fèi)用2000 庫(kù)存現(xiàn)金1000 貸:其他應(yīng)收款3000
劉艷紅老師
2023 11/23 14:30
是的, 是的, 就是這樣的
劉艷紅老師
2023 11/23 14:51
你是指用銀行存款付了,是吧
劉艷紅老師
2023 11/23 14:55
是的,就是這樣的的
84785042
2023 11/23 14:24
這個(gè)我會(huì),比如借了3000剛剛好花完了這樣做。那假如花了5000呢?
84785042
2023 11/23 14:26
那比如借了3000,花了2000咋做呢?
84785042
2023 11/23 14:29
借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1000 ? ? ?管理費(fèi)用2000 ? ? ? 貸:其他應(yīng)收款3000 ? ? ?
84785042
2023 11/23 14:29
哦哦哦對(duì)對(duì)的明白了老師
84785042
2023 11/23 14:47
借:管理費(fèi)用5000 貸:其他應(yīng)收款3000 其他應(yīng)付款2000,這個(gè)其他應(yīng)付款能不能直接寫成銀行存款
84785042
2023 11/23 14:54
哦哦明白了,不能。是員工先付了,后報(bào)銷的。不能直接寫銀行存款。最后用銀行存款給員工付。借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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