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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 想咨詢一下 我們是餐飲企業(yè)一般納稅人,我們的進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵扣10%,想問下這加計(jì)的部分稅額怎么做分錄 謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答計(jì)算加計(jì)抵減
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計(jì)抵減
抵減應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
2023 11/23 14:38
84784993
2023 11/23 14:42
好的? 感謝
家權(quán)老師
2023 11/23 14:43
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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