問題已解決

您好,請教你個問題,我們公司今年是一般納稅人,現(xiàn)在要紅沖去年小規(guī)模時開具的發(fā)票,去年是免稅的,這個增值稅我應(yīng)該怎么申報?需要怎么填申報表?

84784955| 提問時間:2023 11/28 08:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,因為現(xiàn)在是一般納稅人了,這種你不能自己填寫,只能去稅務(wù)局申報
2023 11/28 08:48
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