問題已解決
請問一下老師,我公司貸款之后再借給私人(無息的)幾天后還給了公司,公司在還了貸款。 我做借:銀行存款 貸:短期借款,借:其他應收款 貸銀行存款,借:短期借款。貸:銀行存款,這樣做可以嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1.當公司收到貸款時,您應該做以下會計分錄:借:銀行存款貸:短期借款
2.當公司將貸款借給私人時,您應該做以下會計分錄:借:其他應收款貸:銀行存款
3.當公司收到私人歸還的借款時,您應該做以下會計分錄:借:銀行存款貸:其他應收款
4.當公司償還貸款時,您應該做以下會計分錄:借:短期借款貸:銀行存款
2023 11/28 10:24
84785044
2023 11/28 13:14
借給私人錢是不是一定得基本戶轉(zhuǎn),一般戶不能轉(zhuǎn),我無息貸款借給私人從基本戶有問題嗎
樸老師
2023 11/28 13:23
同學你好
這個可以的
84785044
2023 11/28 14:14
老師請問一下今天公司基本戶收到一筆錢20萬元,備注著前期合作款,我問了老板,老板說這個錢是他的,要轉(zhuǎn)還給他,是他之前幫其他公司墊付的費用,現(xiàn)在付過來,要轉(zhuǎn)還給他,因為之前老板欠了公司10萬,減掉這筆,轉(zhuǎn)了給老板10萬,備注著往來款,這個賬怎么做
樸老師
2023 11/28 14:18
1.首先,確定涉及的賬戶。在這個案例中,我們主要涉及的是公司的“銀行存款”賬戶和老板的“其他應付款”或“應收賬款”賬戶(具體取決于老板和公司之間的債務關系)。
2.當公司收到這筆錢時,我們需要在“銀行存款”賬戶中記錄這筆款項。借記“銀行存款”,貸記“預收賬款”或“應收賬款”(具體取決于這筆款項是否已經(jīng)預先支付或是否是后續(xù)的收入)。分錄如下:借:銀行存款 200000貸:預收賬款/應收賬款 200000
3.當公司為老板墊付款項時,我們需要從“銀行存款”賬戶中轉(zhuǎn)出相應的金額,并在老板的賬戶中記錄這筆款項。分錄如下:借:其他應付款/應收賬款-老板名(具體看是老板欠公司錢還是公司欠老板錢)100000貸:銀行存款 100000
4.當公司將剩余的款項退還給老板時,我們需要在老板的賬戶中記錄這筆款項。同時,從“銀行存款”賬戶中轉(zhuǎn)出相應的金額。分錄如下:借:其他應付款/應收賬款-老板名(具體看是老板欠公司錢還是公司欠老板錢)100000貸:銀行存款 100000
84785044
2023 11/28 14:27
首先轉(zhuǎn)給老板業(yè)務往來款,我做借:其他應收款10,貸:銀行存款10(有寫付款單),之后收到其他公司轉(zhuǎn)的老板墊付的錢,借:銀行存款20貸:其他應收款20(只有收到錢的銀行銀行回單)之后付給老板往來款,借:其他應收款10,貸:銀行存款10,(有老板簽名付款單)這樣做賬和單據(jù)可以嗎
84785044
2023 11/28 14:30
我是比較在意對方公司轉(zhuǎn)進公司的錢寫著前期合作費用,之前的賬沒有跟這個公司有往來,老板說是他之前墊付的款,我這樣做有責任嗎
84785044
2023 11/28 14:31
幫那個對方公司墊付的
樸老師
2023 11/28 14:35
同學你好
這個可以的
沒事
84785044
2023 11/28 14:38
那我前面這樣做賬和單據(jù)有問題嗎,如果可以那么收到那筆備注前期合作費用(老板幫其他公司墊付的款)我分錄摘要怎么寫
樸老師
2023 11/28 14:45
借:銀行存款
貸:應收帳款-XX公司(前期合作費用退款)
84785044
2023 11/28 14:52
難到要補做一筆,借:其他應收款-xx公司,貸:其他應收款-老板,然后收到這筆備注前期合作費用,借:其他應收款-xx公司,
84785044
2023 11/28 14:53
借:銀行存款,貸其他應收款-xx公司
樸老師
2023 11/28 14:57
同學你好
這樣就可以了
84785044
2023 11/28 15:01
首先轉(zhuǎn)給老板業(yè)務往來款,我做借:其他應收款10,貸:銀行存款10(有寫付款單),補做一筆,借:其他應收款- XX公司,貸:其他應收款-老板,之后收到其他公司轉(zhuǎn)的老板墊付的錢,借:銀行存款-老板20貸:其他應收款20-XX公司(只有收到錢的銀行銀行回單)之后付給老板往來款,借:其他應收款10,貸:銀行存款10,(有老板簽名付款單)這樣做賬和單據(jù)可以嗎
84785044
2023 11/28 15:01
如果是,補做的,沒有單據(jù)怎么弄啊
樸老師
2023 11/28 15:08
沒有單據(jù)做往來科目
84785044
2023 11/28 15:11
怎么做,補做這個不是往來科目嗎,是不是我之前發(fā)給你看的分錄是對的,不要單據(jù)嗎
樸老師
2023 11/28 15:16
往來科目可以用銀行回單
84785044
2023 11/28 15:26
問題是之前墊付是老板墊付的,是沒有沒有銀行回單的
樸老師
2023 11/28 15:31
同學你好
那就不用附件
84785044
2023 11/28 16:06
老師網(wǎng)銀在線認證測試,收付就幾毛錢,我最進管理費用-其他可以嗎
樸老師
2023 11/28 16:13
同學你好
這個可以的
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