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請問2022年12月之前是小規(guī)模開了很多專票進來,2023年升一般納稅人2022年之前有抵扣了有沒有關系
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速問速答您好,這個風險很大的,查到了罰款,樸稅,交滯納金,財務人員好心幫公司省稅,但出事了,誰也不認為好心,交了滯納金可能還得讓我們來承擔
2023 11/28 19:05
84785005
2023 11/28 19:06
那之前抵扣了怎么辦呢?
廖君老師
2023 11/28 19:07
您好,要么堵一把稅務不會查,要么12月進項轉出,只有這2個選擇
84785005
2023 11/28 19:07
就是把之前的抵扣了進項專出是這個意思嗎?
廖君老師
2023 11/28 19:08
您好,是的,本年內(nèi)進項轉出了,稅務不會追究的,因為我們是好財務,及時改正了
84785005
2023 11/28 19:09
這個之前沒有考慮到,今天看到別人問說一般納稅人以后前面的進項不能抵扣
84785005
2023 11/28 19:09
好的,現(xiàn)在稅務查的這么嚴格肯定會查
廖君老師
2023 11/28 19:12
您好,是的呢,秋后算賬,這些稅一定少不了,到時罰款和滯納金還可能會超過稅款,到時老板生氣要扣我們工資的
84785005
2023 11/28 19:20
那時候法人問了能不能抵扣當時問了主管她說可以,然后就抵了一部分進去,下個月要給他進項轉出
84785005
2023 11/28 19:21
進項轉出怎么做分錄呢?
廖君老師
2023 11/28 19:21
您好,這個主管一點也不專門業(yè),您比她能力強多了
84785005
2023 11/28 19:28
老師進項轉出分錄怎么做?
廖君老師
2023 11/28 19:32
您好,當時我們成本費用是少記了
轉出時 ? ?
借:主營業(yè)務成本或管理費用等
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
交納稅款時 ? ?
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
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