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向耀華有限責(zé)任公司銷售甲產(chǎn)品175件,單價為400元/件,乙產(chǎn)品100件,單價300元/件,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元,貨已發(fā)出并已辦妥委托銀行收款手續(xù),以轉(zhuǎn)賬支票一張墊付大治站貨場鐵路運(yùn)雜費(fèi)600元。 9日,加工車間領(lǐng)用C材料500千克,單價為20元/千克,合計(jì)10000元,用于生產(chǎn)甲產(chǎn)產(chǎn)量2000件,每件C材料消耗定額為1.5千克)。
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速問速答您好
請問是需要寫會計(jì)分錄嗎
2023 11/28 20:20
84785033
2023 11/28 20:22
嗯嗯是的
bamboo老師
2023 11/28 20:25
向耀華有限責(zé)任公司銷售甲產(chǎn)品175件,單價為400元/件,乙產(chǎn)品100件,單價300元/件,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元,貨已發(fā)出并已辦妥委托銀行收款手續(xù),以轉(zhuǎn)賬支票一張墊付大治站貨場鐵路運(yùn)雜費(fèi)600元。
借:應(yīng)收賬款100000+13000+600=113600
貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品 175*400=70000
貸:主營業(yè)務(wù)收入-乙產(chǎn)品 100*300=30000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100000*0.13=13000
貸:銀行存款 600
9日,加工車間領(lǐng)用C材料500千克,單價為20元/千克,合計(jì)10000元,用于生產(chǎn)甲產(chǎn)產(chǎn)量2000件,每件C材料消耗定額為1.5千克)。
借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品10000
貸:原材料-C材料10000
84785033
2023 11/28 20:29
請問一下老師,供銷科王明峰出差歸來報銷差旅費(fèi)2070,補(bǔ)付現(xiàn)金70元應(yīng)該怎么寫分錄呢
84785033
2023 11/28 20:29
用收款憑證還是付款憑證呢
bamboo老師
2023 11/28 20:29
借:管理費(fèi)用 2070
借:庫存現(xiàn)金 70
貸:其他應(yīng)收款 2070+70=2140
84785033
2023 11/28 20:35
老師,像借方除了庫存現(xiàn)金還有管理費(fèi)用的,填制憑證是用收款憑證嗎
bamboo老師
2023 11/28 20:38
借方是庫存現(xiàn)金 銀行存款科目的 一般才是收款憑證
84785033
2023 11/28 20:41
借:管理費(fèi)用 2070
借:庫存現(xiàn)金 70
貸:其他應(yīng)收款 2140
老師這個分錄是用收款憑證嗎,用收款憑證的話借方的管理費(fèi)用寫在哪里呢
bamboo老師
2023 11/28 20:42
您要分收付轉(zhuǎn) 對嗎
84785033
2023 11/28 20:42
對的老師
bamboo老師
2023 11/28 20:43
那您分兩筆分錄寫
轉(zhuǎn)
借:管理費(fèi)用 2070
貸:其他應(yīng)收款 2070
收
借:庫存現(xiàn)金 70
貸:其他應(yīng)收款 70
84785033
2023 11/28 20:51
用現(xiàn)金向武昌郵政局購買郵票20張,共200元,會計(jì)分錄怎么寫啊老師
bamboo老師
2023 11/28 20:53
借:管理費(fèi)用200
貸;庫存現(xiàn)金200
84785033
2023 11/28 20:55
那分成兩筆分錄寫的話,第一個分錄寫轉(zhuǎn)賬憑證第二個寫收款憑證嗎
bamboo老師
2023 11/28 20:55
是的 我也給您寫了啊
84785033
2023 11/28 20:57
那憑證右上方的字號要怎么寫呢
bamboo老師
2023 11/28 20:58
根據(jù)您的憑證編的順序號啊
84785033
2023 11/28 20:59
后面不用加上2分之一嗎
bamboo老師
2023 11/28 20:59
單獨(dú)一筆分錄就兩個會計(jì)科目不需要加上2分之一?
一張憑證上不夠?qū)懛謨蓮埐判枰?/div>
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