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今年的3月的發(fā)票,5月份報銷給業(yè)務(wù)員:借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費8500元,貸:銀行存款:8500元。 現(xiàn)在被稅務(wù)稽查了,說是拿的虛開的發(fā)票報銷。讓企業(yè)紅沖處理。怎么調(diào)賬?

84785034| 提問時間:2023 11/29 14:26
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費? -8500元, 貸:銀行存款: -8500元。
2023 11/29 14:26
84785034
2023 11/29 14:27
銀行存款沒追回來呢?
小菲老師
2023 11/29 14:27
同學,你好 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費? -8500元, 借:營業(yè)外支出? 8500
84785034
2023 11/29 14:27
員工不退款,說是真是業(yè)務(wù)
小菲老師
2023 11/29 14:27
同學,你好 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費? -8500元, 借:營業(yè)外支出? 8500
84785034
2023 11/29 14:32
好的,謝謝老師
小菲老師
2023 11/29 14:34
不客氣,祝工作順利
84785034
2023 11/29 14:35
稅務(wù)建議直接全部紅沖 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 -8500元, 貸:銀行存款: -8500元。 再重新做一筆 借:營業(yè)外支出 8500元, 貸:銀行存款: 8500元。
小菲老師
2023 11/29 14:35
同學,你好 也可以的
84785034
2023 11/29 14:36
剛回復信息了,原理是一樣的。謝謝老師
小菲老師
2023 11/29 14:37
不客氣,祝工作順利
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