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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們幫客戶墊付了運(yùn)費(fèi)2800 我做賬是借:應(yīng)收賬款39300 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi) 銷賬1300 銀行2800 對(duì)吧 那運(yùn)費(fèi)的發(fā)票開給誰呢
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),
因?yàn)槟銈兪菈|付的,運(yùn)費(fèi)是運(yùn)輸公司開給客戶的
2023 11/30 17:01
84785024
2023 11/30 17:03
問題是我找的運(yùn)輸公司 我得告訴運(yùn)輸公司開給客戶是吧
84785024
2023 11/30 17:07
那如果我是客戶 我收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么做賬呢
冉老師
2023 11/30 17:10
問題是我找的運(yùn)輸公司 我得告訴運(yùn)輸公司開給客戶是吧
是的
84785024
2023 11/30 17:10
是不是運(yùn)費(fèi)2800要加到庫存商品中 做借庫存 應(yīng)稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)付 再借:應(yīng)付賬款 貸銀行
冉老師
2023 11/30 17:10
那如果我是客戶 我收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么做賬呢
因?yàn)閷?shí)際支出是客戶,你們沒有損失,不計(jì)入費(fèi)用科目
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