問題已解決

去年的一筆銷售,已經(jīng)申報(bào)未開票增值稅銷項(xiàng),一個(gè)月后來(lái)退回了,未申報(bào)相應(yīng)增值稅負(fù)數(shù),下個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫相應(yīng)未開票負(fù)數(shù)可以嗎?

84784950| 提問時(shí)間:2023 11/30 21:36
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過(guò)會(huì)計(jì)
可以的,雖然跨年了但是依舊可以
2023 11/30 21:36
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