當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,11月沖紅一張10月份的票,10月份增值稅稅款已交,這個月報增值稅怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個只開了紅字發(fā)票了嗎?開其他正常的發(fā)票了嗎?
2023 12/01 12:57
84784995
2023 12/01 12:58
11月開正常票了
東老師
2023 12/01 12:58
正常開票了,按照正負(fù)相抵以后的金額申報就可以
84784995
2023 12/01 12:59
如果沒開正常票應(yīng)該咋處理?
東老師
2023 12/01 13:00
就是負(fù)數(shù),那你得去稅務(wù)局申報了
閱讀 333