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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我把通行費(fèi)的分錄寫錯(cuò)了但是賬是8月份做的通行費(fèi)不是能抵扣嗎這個(gè)車是公司的,一開始我是這么寫的分錄借管理費(fèi)用-通行費(fèi)貸其他應(yīng)付款-法人墊付的,后來發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票能抵扣正確的分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸其他應(yīng)付款款-法人,那我一開始的分錄怎么改
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速問速答同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 12/02 08:55
84785028
2023 12/02 08:59
老師通行費(fèi)多的話我就按有3個(gè)點(diǎn)還有9個(gè)點(diǎn)分開整理,就不按給開票的單位名稱整理了,這樣可以嗎
小菲老師
2023 12/02 09:00
同學(xué),你好
匯總一次做賬就行
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