問題已解決

老師,現(xiàn)在是12月份了,我們公司今年開票比較少,成本比較多,還有20多萬的增值稅留抵的,另外還有很多成本票沒入賬。這個(gè)怎么處理?

84785041| 提問時(shí)間:2023 12/04 16:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
成本發(fā)票正常入賬就行了
2023 12/04 16:23
84785041
2023 12/04 16:25
沒什么收入,成本票這么高,稅負(fù)會(huì)不會(huì)很高
東老師
2023 12/04 16:26
不會(huì)啊,可以留作以后抵扣的
84785041
2023 12/04 16:27
可以留著下年度抵扣嗎?這樣會(huì)不會(huì)稅務(wù)稽查?
東老師
2023 12/04 16:27
不會(huì)的,,是成本類的發(fā)票嗎
84785041
2023 12/04 16:28
是成本類的發(fā)票
東老師
2023 12/04 16:29
那沒問題,下個(gè)月再做賬也可以
84785041
2023 12/04 16:30
還有公司是21年4月成立,如果今年虧損影響不大吧,
東老師
2023 12/04 16:30
對(duì)這個(gè)新企業(yè)的話影響不算大
84785041
2023 12/04 16:32
好的,謝謝老師
東老師
2023 12/04 16:33
不客氣,幫忙給五星好評(píng),多謝,多謝!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~