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老師,問一下,自行研發(fā)的軟件和硬件一起賣,硬件是采購的,那增值稅納稅申報(bào)表,硬件進(jìn)項(xiàng)填在一般項(xiàng)目,還是即征即退項(xiàng)目呢

84784977| 提問時(shí)間:2023 12/05 14:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,硬件不能退稅,軟件這一部分可以退稅的。兩個(gè)分開填寫。
2023 12/05 14:28
84784977
2023 12/05 14:30
老師那到底什么屬于自研軟件的進(jìn)項(xiàng)啊?
玲老師
2023 12/05 14:31
軟件部分你自己研發(fā)的這個(gè)就符合。
玲老師
2023 12/05 14:32
你既有軟件又有硬件,這不屬于嵌入式的軟件嗎?咱就是軟件部分可以退稅,硬件部分不能退稅,需要分開核算,并且填寫申報(bào)。
84784977
2023 12/05 14:33
比如這個(gè)月即征即退軟件銷項(xiàng)10000,那什么算它的進(jìn)項(xiàng)呢?例如?這塊沒太搞明白
玲老師
2023 12/05 14:34
進(jìn)項(xiàng)是按實(shí)際發(fā)生,咱退稅是退的,銷售軟件不是13的稅率嗎?超過3%的部分就可以退稅,不是說按你進(jìn)項(xiàng)退稅。
84784977
2023 12/05 14:41
那可以沒有進(jìn)項(xiàng)嗎?
玲老師
2023 12/05 14:46
可以,你要是沒有進(jìn)項(xiàng)就按13%交稅,那就可以退回來10%。
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