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去年一筆暫估入賬的庫存商品,今年匯算清繳的時候取得了發(fā)票,今年賬該怎么做?

84784996| 提問時間:2023 12/05 19:55
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023 12/05 19:56
84784996
2023 12/05 20:06
這筆業(yè)務已經(jīng)跨年了,可以在收到發(fā)票的當年紅沖?
易 老師
2023 12/05 20:07
同學您好,這個每期都是要做一次的,月末做暫估,月初可紅沖,然后月末再暫估。。。。如此往復。
84784996
2023 12/05 20:19
老師 例如2022年12月31日記賬如下: 借:庫存商品 10萬 貸:應付賬款-暫估 10萬 2023年2月份才取得這筆10萬的發(fā)票,所得稅匯算清繳正常抵扣沒問題,但這筆賬不能調(diào)2022年的吧?不是特別理解
易 老師
2023 12/05 20:39
同學您好,23年1月初就紅沖了,23年1月月末暫估了
84784996
2023 12/05 22:38
23年1月暫估了,那2月取得發(fā)票是在2月紅沖暫估,重新做分錄,但是22年所得稅匯算清繳已經(jīng)抵扣了,23年賬是不是重復了?
易 老師
2023 12/05 22:40
同學您好,月末30暫估次月初1號紅沖,完全是對沖為0了的
84784996
2023 12/05 22:47
那我這筆暫估到底是算22年還是23年呢?有點暈 按理是22年的費用,所得稅也可抵扣,但是23年還要重新做正確的分錄 庫存商品增加 增值稅進項也是在23年呀
易 老師
2023 12/05 22:50
同學您好,看入庫單是什么時候就知道的
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