問題已解決
暫估入庫的商品,次月發(fā)票到了,該如何做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!紅字沖減暫估,然后按發(fā)票重新做一次
2023 12/06 08:42
宋生老師
2023 12/06 08:48
你好!你暫估的的時候,借庫存商品-暫估 貸應付賬款
紅沖的時候做一樣的分錄。只是金額寫負數(shù)。
次月發(fā)票到的時候,也是一樣做分錄,只是金額按發(fā)票金額做
宋生老師
2023 12/06 08:54
您好!如果你之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,就要更正
借主營業(yè)務成本-暫估 貸庫存商品-暫估。
還是跟上面一樣,紅沖,按發(fā)票金額重新做
84784966
2023 12/06 08:44
分錄如何寫?暫估與實際有差異
84784966
2023 12/06 08:52
那對應銷售結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要紅沖后,重新做嗎?分錄怎么寫?
閱讀 211