問題已解決
老師好!暫估的成本,假如在年終匯算之前也沒取得發(fā)票,那這怎么做賬分錄?
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速問速答關(guān)鍵是否真實的暫估?虛估的就要紅沖
2023 12/07 14:23
84784995
2023 12/07 14:43
是真實的
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2023 12/07 14:45
價格也許有點出入
84784995
2023 12/07 14:46
如果是次年6月份以后取得發(fā)票如何分錄
家權(quán)老師
2023 12/07 14:47
收到發(fā)票
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商
84784995
2023 12/07 15:54
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/07 15:55
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
84784995
2023 12/07 15:56
次年5月31號之前取得發(fā)票,是不是可以稅前扣除
家權(quán)老師
2023 12/07 15:56
嗯嗯,可以的扣除的
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