問題已解決

老師: 您好! 公司申請了重點(diǎn)人群的退稅,這個(gè)退稅是符合條件的重點(diǎn)人群計(jì)算出來的金額,可以退之前交過的增值稅,當(dāng)時(shí)更改了曾經(jīng)申報(bào)繳納的增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在收到這個(gè)退稅應(yīng)該怎么做賬呢?更改之前的申報(bào)表又怎么做賬呢?

84784973| 提問時(shí)間:2023 12/07 14:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 借銀行,貸營業(yè)外收入?
2023 12/07 14:26
84784973
2023 12/07 14:29
當(dāng)時(shí)改了申報(bào)表,相當(dāng)于是退的增值稅喔
玲老師
2023 12/07 14:32
你好? 借 銀行,貸應(yīng)交稅費(fèi)? 這樣?
84784973
2023 12/07 14:36
當(dāng)初改申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該怎么來做呢?
玲老師
2023 12/07 14:38
你好? 按所屬期找到報(bào)表 做更正? ?更正時(shí)不做分錄? 收到返回沖多交的稅款?
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