問題已解決

老師,上次問的這個(gè),如果說會計(jì)這筆憑證做的是對的情況呀,后面憑證什么都沒有附,也沒有讓保管庫的給她出庫,所以庫存就差在這筆憑證。要是后面給她附出庫單,賬就是對的了是嗎?

84784983| 提問時(shí)間:2023 12/07 15:09
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你這筆憑證應(yīng)該是紅沖暫估庫存
2023 12/07 15:10
84784983
2023 12/07 15:12
是的,但是她后面沒有附東西,也沒有讓我給她出庫,導(dǎo)致會計(jì)賬上庫存,和我的庫存對不上。
84784983
2023 12/07 15:13
賬上庫存數(shù)正好差她沖的這筆,總數(shù)就和我的對上了
84784983
2023 12/07 15:14
要讓我倆的庫存數(shù)一至,怎么調(diào)整
小小霞老師
2023 12/07 15:14
那你會計(jì)現(xiàn)在補(bǔ)一張這個(gè)金額的憑證就可以了,附上你的出庫單
84784983
2023 12/07 15:20
憑證怎么寫分錄?
小小霞老師
2023 12/07 15:35
我這邊看你的圖片已經(jīng)跨年了,你會計(jì)當(dāng)時(shí)沖掉暫估,那后續(xù)應(yīng)該是對應(yīng)買進(jìn)了那筆金額的庫存商品,因?yàn)檫€涉及到了應(yīng)付賬款
84784983
2023 12/07 15:47
不不不,是庫存里已經(jīng)有這些商品了
小小霞老師
2023 12/07 15:55
那你是想說沖暫估這張憑證是沖錯了,那就通過以前年度損益調(diào)整去處理
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