問(wèn)題已解決

老師,申報(bào)重點(diǎn)人群減免稅的,7800/年,是不是這樣填啊,第4列是不是填本期我實(shí)際需要交的金額

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/08 14:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
原本期實(shí)際減這些,那這樣填寫就對(duì)。
2023 12/08 14:07
84784979
2023 12/08 14:08
就比如增值稅本月要交3000,第4列就填3000,如果超過(guò)7800,那就填7800是嗎
玲老師
2023 12/08 14:08
好,對(duì)的,是這樣情況對(duì)的。
84784979
2023 12/08 14:09
老師幫我看下這個(gè)代碼是不是正確的,還有政策說(shuō)36個(gè)月內(nèi),是自員工入職交社保算起呢,還是首次申報(bào)算起呢
玲老師
2023 12/08 14:12
你好,是的,我看你那個(gè)政策那個(gè)文件文字是對(duì)的。
玲老師
2023 12/08 14:12
你好,咱們招收他入職時(shí)就可以的。
84784979
2023 12/08 14:15
意思就是說(shuō)2022年入職的,2025年之前都可以享受每年7800的是嗎,過(guò)了2025年就不能享受了?
玲老師
2023 12/08 14:17
你好 是3年內(nèi)抵完就可以了?
84784979
2023 12/08 14:18
好的,那會(huì)計(jì)分錄怎么寫,本來(lái)是應(yīng)交增值稅-未交有余額的
玲老師
2023 12/08 14:19
借未交增值稅貸,營(yíng)業(yè)外收入。
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