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老師,你好,我們公司之前會(huì)計(jì),計(jì)提工資是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提的,相當(dāng)于今年1月,計(jì)提的是去年12月的工資,我現(xiàn)在想要調(diào)整過來,當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放,我怎么操作比較好呢,

84784990| 提問時(shí)間:2023 12/08 14:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)月計(jì)提兩個(gè)月的工資,11月份兒和12月份的。
2023 12/08 14:17
84784990
2023 12/08 14:19
那我今年相當(dāng)于做了13個(gè)月的成本,那去年12月的工資,我這個(gè)月需要紅沖不
郭老師
2023 12/08 14:20
這個(gè)月不需要紅沖,以企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做的?
84784990
2023 12/08 15:54
以前匯算清繳沒有調(diào)整,因?yàn)樗磕甓际沁@樣有跨年的
郭老師
2023 12/08 15:55
不會(huì)算,青椒做錯(cuò)了匯算青椒12月份的在一月份計(jì)提應(yīng)該是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是以前年度損益調(diào)整匯算清向納稅調(diào)減。
84784990
2023 12/08 16:58
老師,你的意思是我需要調(diào)賬,用以前年度損益調(diào)整,然后納稅再調(diào)減哇
郭老師
2023 12/08 17:00
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。
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