問題已解決

請(qǐng)問老師,我們有個(gè)員工工資是A公司發(fā),社保是B公司交,社保費(fèi)最終A公司打給B公司,B給A開票,可以嗎

84785006| 提問時(shí)間:2023 12/09 14:40
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是可以的
2023 12/09 14:41
84785006
2023 12/09 14:55
我是A公司的,當(dāng)時(shí)做工資表的時(shí)候是應(yīng)發(fā)合計(jì):5500,代扣社保:500(B代扣),實(shí)發(fā)5000(A對(duì)公發(fā)),然后A申報(bào)了個(gè)稅5500也填了社保500
84785006
2023 12/09 14:56
做賬有點(diǎn)不會(huì)了
小菲老師
2023 12/09 14:56
同學(xué),你好 嗯嗯,對(duì)的
84785006
2023 12/09 14:59
上月做計(jì)提的時(shí)候就借:管理費(fèi)用-工資5500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5500了,本月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 5500,貸:銀行存款5000,這個(gè)社保費(fèi)怎么寫分錄呢
小菲老師
2023 12/09 15:05
借:應(yīng)付職工薪酬 5500,貸:銀行存款5000 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)500
84785006
2023 12/09 15:06
后面怎么平這個(gè)其他應(yīng)收款呢,因?yàn)椴皇俏覀儗?shí)際代扣
小菲老師
2023 12/09 15:14
可以參考 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84785006
2023 12/09 15:21
正常的分錄我會(huì),現(xiàn)在問題是這個(gè)社保是b公司交,我個(gè)稅系統(tǒng)是不是不應(yīng)該給他申報(bào)社保費(fèi),應(yīng)該由B給他申報(bào)
小菲老師
2023 12/09 15:31
同學(xué),你好 是的,一般社保個(gè)稅在一家公司繳納
84785006
2023 12/09 15:37
現(xiàn)在A給他申報(bào)了500的社保,但是這500是B實(shí)際給他交,這個(gè)賬怎么做
小菲老師
2023 12/09 16:20
同學(xué),你好 那就只做社保,按照工資500做
84785006
2023 12/09 16:24
具體怎么做呢
小菲老師
2023 12/09 17:16
1.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)? 500 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 500 2.支付 借:應(yīng)付職工薪酬——社保? 500 貸:銀行存款 500
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