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先進(jìn)制造業(yè)增值稅金加計(jì)抵減政策,本單位涉及出口業(yè)務(wù),出口對(duì)應(yīng)的不可以抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)表4填寫在本期調(diào)減額,還是在本期發(fā)生額自己扣掉

84785037| 提問時(shí)間:2023 12/11 09:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
根據(jù)先進(jìn)制造業(yè)增值稅金加計(jì)抵減政策的規(guī)定,如果貴單位涉及出口業(yè)務(wù),出口對(duì)應(yīng)的不得抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該在申報(bào)表第4欄“本期調(diào)減額”中填寫,而不是在本期發(fā)生額中自行扣掉。 這是因?yàn)?,根?jù)規(guī)定,出口業(yè)務(wù)不得抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額時(shí),從當(dāng)期應(yīng)納稅額中扣除。因此,在申報(bào)表第4欄“本期調(diào)減額”中填寫出口業(yè)務(wù)不得抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額,是為了正確計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2023 12/11 09:28
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