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老師,如果發(fā)現(xiàn)幾年前的固定資產(chǎn)原值多計,累計折舊到現(xiàn)在也多計提了,怎么賬務(wù)處理

84784974| 提問時間:2023 12/12 15:00
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,那您需要更正做賬錯誤分錄,紅字沖回,按正確的重新做賬
2023 12/12 15:00
84784974
2023 12/12 15:10
老師,固定資產(chǎn)多計金額(比如實際5萬,當(dāng)時錯計成8萬)那直接紅沖那3萬嗎,累計折舊(比如2023年前是4萬,2023年是2萬),麻煩把固定資產(chǎn)和累計折舊相對應(yīng)的分錄詳細(xì)寫一下 ,謝謝
venus老師
2023 12/12 15:13
你的思路的是正確的,分錄是和原來分錄是一樣的,就是紅字
84784974
2023 12/12 15:15
老師,這累計折舊當(dāng)時是計管理費用的,用不到以前年度損益調(diào)整嗎?
venus老師
2023 12/12 15:16
同學(xué),你們是小企業(yè) 會計準(zhǔn)則 嗎
84784974
2023 12/12 15:19
老師,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個以前年度損益調(diào)整是什么樣的才可以用
venus老師
2023 12/12 15:25
企業(yè)會計準(zhǔn)則才能用,你就做利潤分配
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