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我們出口貨物,如何開票呢?把票開給誰呢?因為客戶那邊報關的時候把增值稅交給海關賬戶,我們這邊出口的時候把發(fā)票開了給海關嗎?
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速問速答同學你好
開票給客戶哦
不是海關
2023 12/14 16:30
84785023
2023 12/14 16:31
那增值稅客戶報關進口的時候交給海關那邊呀
樸老師
2023 12/14 16:32
是交給海關一個聯(lián)次
不是開票給海關
84785023
2023 12/14 16:32
這個如何計算呢?增值稅都不到我們賬上呀
樸老師
2023 12/14 16:33
你們出口貨物為啥退稅不到你們賬上
84785023
2023 12/14 16:33
增值稅會退回我們賬戶上是嗎?
樸老師
2023 12/14 16:35
是的
你們出口的你們申請退稅就退到你們賬上
84785023
2023 12/14 16:36
我可以理解為:我正常報關出口,開增值稅專用發(fā)票,正常繳稅;然后客戶那邊正常報關到他們那邊,交增值稅到海關那里,我們這邊就申請增值稅退稅,是嗎?
樸老師
2023 12/14 16:36
對的
收集齊退稅資料就可以
84785023
2023 12/14 16:37
退稅資料有哪些呢?現(xiàn)在都是數(shù)電票了,我們開了發(fā)票給一聯(lián)海關那邊,對嗎?
樸老師
2023 12/14 16:40
同學你好
就是報關單發(fā)票提單運單進項發(fā)票合同
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