問題已解決

就是如果貨款這個月支付了,但是發(fā)票還沒有收到,掛賬了,是不是哪個月收到發(fā)票就算哪個月的庫存啊

84785038| 提問時間:2023 12/15 11:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是貨在哪個月到就計入那個月的庫存
2023 12/15 11:03
84785038
2023 12/15 11:25
那如果這個月貨到了,發(fā)票也沒有開,款子也沒有付,那怎么做賬
家權(quán)老師
2023 12/15 11:27
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
84785038
2023 12/15 11:34
因為是這樣的,我們公司做汽車洗車美容的,服務(wù)的,所以進項都是讓別人給我們開的一些耗材票,并不是真實的業(yè)務(wù),我都是收到發(fā)票了就做庫存商品,然后按當月銷售收入的60%-80%結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣操作可以嗎
家權(quán)老師
2023 12/15 11:36
不是真實的業(yè)務(wù),不能虛開發(fā)票的,查到會很慘
84785038
2023 12/15 11:38
如果是真實的業(yè)務(wù)這樣操作可以嗎?怎么說呢,真實也真實的
家權(quán)老師
2023 12/15 11:40
不可以的,按實際消耗的材料做成本費用,不能按比例
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