問題已解決

內(nèi)部審計(jì)人員將公司董事長的不當(dāng)報(bào)銷行為披露在內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中?!疽?結(jié)合內(nèi)部審計(jì)的定義判斷是否對內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性構(gòu)成威脅,并詳細(xì)說明理由】

84785034| 提問時(shí)間:2023 12/16 22:17
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金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)的話是不會(huì)受影響的,因?yàn)楸旧砭褪且劼┑?/div>
2023 12/16 22:18
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