問題已解決

去年開的增值稅普票給客戶,今年客戶說去年的票是應(yīng)該開專票的,請問可以今年沖紅去年的普票,給客戶重新開專票可以嗎?又如何申報(bào)呢?

84785013| 提問時(shí)間:2023 12/18 09:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,可以這么做的,一般納稅人嗎?如果是的話,開具的其他發(fā)票填寫負(fù)數(shù),開具的專票里面填寫證書。
2023 12/18 09:33
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