問題已解決

我們自己租的廠房,又把這個廠房又租給其他公司,我們收到了其他公司一年的房租款,我們給他開了一年的房租票,我們轉(zhuǎn)租給其他公司按月需要計(jì)提這個分錄怎么寫?

84785023| 提問時間:2023 12/18 09:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,預(yù)收賬款。 后面按月確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。 第一個分錄的那個收入也是一個月的金額,稅款是發(fā)票上全額的稅款。
2023 12/18 09:54
84785023
2023 12/18 09:59
不用管一次性開了全部房租的款那個金額嗎?
玲老師
2023 12/18 10:00
交稅是按你一次性開票的數(shù)據(jù)來計(jì)算的。 然后確認(rèn)收入是按月來確認(rèn)的,就是這樣。
玲老師
2023 12/18 10:00
因?yàn)樵郯l(fā)票已經(jīng)全額開具了,所以就產(chǎn)生了繳納增值稅的義務(wù)。要全額把增值稅交上。
84785023
2023 12/18 10:01
我計(jì)提就直接按月算就可以了嗎
玲老師
2023 12/18 10:03
收入就是按月算就行,分成12個月算是這樣。
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