問題已解決

老師你好,我們是4s店,廠家給的每臺車的激勵返利怎么做賬務處理

84785035| 提問時間:2023 12/18 16:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好 可以按照以下步驟進行: 1.當收到廠家的返利時,首先確認返利的金額和條件。 2.根據返利的性質,將其計入相應的科目。如果返利是直接沖減成本,則可以將其計入“主營業(yè)務成本”科目;如果返利是作為其他業(yè)務收入處理,則可以將其計入“其他業(yè)務收入”科目。 3.如果是增值稅發(fā)票,需要確認進項稅額。根據稅務規(guī)定,返利可能需要開具紅字增值稅發(fā)票以沖減進項稅額。 4.記錄相關的會計分錄。例如,如果返利是沖減成本,會計分錄可以是:借:銀行存款/應付賬款等,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(紅字),貸:主營業(yè)務成本/庫存商品(紅字)。
2023 12/18 16:49
84785035
2023 12/18 16:58
老師你好,這個返利是到廠家的返利池了,
王超老師
2023 12/18 17:00
那么你放到其他應收款/其他應付款來核算也是可以的
84785035
2023 12/18 17:13
老師你好,就是廠家給的激勵獎,也不用收,也不用付, 老師,借什么呀 貸,其他業(yè)務收入
84785035
2023 12/18 17:29
老師你好,借,主營業(yè)務成本,貸,其他業(yè)務收入,這是到返利池, 開紅字信心票的時候 借,預付賬款 借,主營業(yè)務成本負數 老師這樣做可以嗎?
84785035
2023 12/18 17:32
老師你好
王超老師
2023 12/18 21:11
那你這種情況不需要做賬戶處理呀,不用收也不用付的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~