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2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發(fā)票,我看之前的會計直接庫存現(xiàn)金付的款,然后還有一次賬務是公司法人還的現(xiàn)金。 借:應付賬款22萬 貸庫存現(xiàn)金22萬 借:庫存現(xiàn)金22萬 貸:其他應付款22萬 去年的賬,我想把這兩個分錄紅沖掉,紅沖后,其他應付款法人余額為借100萬,法人欠公司100萬,年底我該怎么平賬

84784983| 提問時間:2023 12/19 11:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
年底法人不能欠公司的呀
2023 12/19 11:57
84784983
2023 12/19 11:59
那是不是需要法人往賬戶轉100萬。
樸老師
2023 12/19 12:01
對的 這個必須要還的
84784983
2023 12/19 12:01
2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發(fā)票,我看之前的會計直接庫存現(xiàn)金付的款,然后還有一次賬務是公司法人還的現(xiàn)金。 借:應付賬款22萬 貸庫存現(xiàn)金22萬 借:庫存現(xiàn)金22萬 貸:其他應付款22萬 這個賬是之前的賬務,如果不紅沖,這個法人借現(xiàn)金然后現(xiàn)金付人工。這個做賬可以嗎?需要什么憑證
樸老師
2023 12/19 12:02
同學你好 這個直接沖了往來科目就可以
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