問題已解決

老師好,我們采購一個(gè)固定資產(chǎn),首付款已經(jīng)支付,對(duì)方也給開具了首付款金額的發(fā)票,資產(chǎn)還未取得,我目前還不能確認(rèn)資產(chǎn),這個(gè)該計(jì)入什么科目呢?

84785038| 提問時(shí)間:2023 12/20 16:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做預(yù)付賬款里面的。
2023 12/20 16:07
84785038
2023 12/20 16:07
借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 老師,我這樣賬務(wù)處理可以嗎?
郭老師
2023 12/20 16:09
可以的,可以這么做的。
84785038
2023 12/20 16:10
如果是我們先預(yù)付的首款,以后月份才回來的首款發(fā)票,這個(gè)該咋賬務(wù)處理老師?
郭老師
2023 12/20 16:11
你好,那設(shè)備什么時(shí)間到?
84785038
2023 12/20 16:13
預(yù)計(jì)明年年中才到
郭老師
2023 12/20 16:14
你好,那一直掛著漁夫的就可以的,你設(shè)備到了之后才能全額做固定資產(chǎn)。
84785038
2023 12/20 16:16
那我開回來的發(fā)票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅不做處理?
郭老師
2023 12/20 16:18
你好,你需要提貨嗎?你需要提供你就做進(jìn)項(xiàng),不需要你會(huì)做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84785038
2023 12/20 16:23
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:合同資產(chǎn)-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款 老師,我如果這么做可以嗎
郭老師
2023 12/20 16:24
你好,不用合同資產(chǎn),你直接做預(yù)付賬款就行。借預(yù)付 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證、 貸銀行存款
84785038
2023 12/20 16:27
那老師,我如果不處理,直接等到明年貨收到,直接再確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)、確認(rèn)資產(chǎn),可以嗎?
郭老師
2023 12/20 16:28
可以的,可以的,可以的,可以的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~