問題已解決

跨年增值稅專票紅沖有什么影響 什么流程

84785004| 提問時間:2023 12/23 10:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
跨年增值稅專票紅沖不會產生太大的影響,只要是正常的、真實的業(yè)務情形,符合紅沖條件的就不會產生弊端。 紅沖的情形包括銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止、銷售折讓等,按照正常程序進行紅沖操作即可。具體流程如下: 1.購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,或者尚未用于申報抵扣但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,需要由購買方填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》。 2.發(fā)票尚未交付購買方,或購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,可由銷售方填開并上傳《信息表》。稅務機關校驗《信息表》中的發(fā)票內容后,銷售方才可以開具紅字專用發(fā)票。 3.開具了紅字發(fā)票后,需要保留好相關憑據(jù),例如服務中止的需要書面證明、折讓的需要有折讓協(xié)議等。
2023 12/23 10:38
84785004
2023 12/23 11:46
開票有誤
84785004
2023 12/23 11:46
稅務機關必須同意嗎
王超老師
2023 12/23 11:52
要啊,系統(tǒng)那邊如果發(fā)現(xiàn)異常,不會讓你紅沖的啊
84785004
2023 12/23 11:53
那不跨年的發(fā)票要紅沖嗎
84785004
2023 12/23 11:53
不跨年的發(fā)票紅沖省了哪個步驟呢
王超老師
2023 12/23 11:53
你開票有誤就有去紅沖啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~