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跨年增值稅專票紅沖有什么影響 什么流程
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速問速答跨年增值稅專票紅沖不會產生太大的影響,只要是正常的、真實的業(yè)務情形,符合紅沖條件的就不會產生弊端。
紅沖的情形包括銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止、銷售折讓等,按照正常程序進行紅沖操作即可。具體流程如下:
1.購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,或者尚未用于申報抵扣但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,需要由購買方填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》。
2.發(fā)票尚未交付購買方,或購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,可由銷售方填開并上傳《信息表》。稅務機關校驗《信息表》中的發(fā)票內容后,銷售方才可以開具紅字專用發(fā)票。
3.開具了紅字發(fā)票后,需要保留好相關憑據(jù),例如服務中止的需要書面證明、折讓的需要有折讓協(xié)議等。
2023 12/23 10:38
84785004
2023 12/23 11:46
開票有誤
84785004
2023 12/23 11:46
稅務機關必須同意嗎
王超老師
2023 12/23 11:52
要啊,系統(tǒng)那邊如果發(fā)現(xiàn)異常,不會讓你紅沖的啊
84785004
2023 12/23 11:53
那不跨年的發(fā)票要紅沖嗎
84785004
2023 12/23 11:53
不跨年的發(fā)票紅沖省了哪個步驟呢
王超老師
2023 12/23 11:53
你開票有誤就有去紅沖啊
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