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老師,新公司開業(yè)給員工發(fā)的紅包如何做賬,用的備用現(xiàn)金

84785021| 提問時(shí)間:2023 12/25 09:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)就好了。借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 然后再借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi),帶現(xiàn)金。
2023 12/25 09:38
84785021
2023 12/25 10:06
老師,開業(yè)買的飲料開的收據(jù),這張單能入賬嗎?
宋生老師
2023 12/25 10:09
你好!這個(gè)你可以入賬,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除
84785021
2023 12/25 10:22
老師,這些一樣嗎,這兩張連收款單位的章都沒有,能入賬嗎?
宋生老師
2023 12/25 10:23
你好這種沒有發(fā)票的。實(shí)際有發(fā)生都可以入賬,但是不能稅前扣除。
84785021
2023 12/25 10:33
公司11月份才注冊的,現(xiàn)在還沒開始生產(chǎn),那是不是就不會(huì)產(chǎn)生要多扣稅的問題?
宋生老師
2023 12/25 10:34
你好,這個(gè)你虧損了,應(yīng)該是虧損的,可以不用交所得稅。
84785021
2023 12/25 10:41
到目前為止,有很多這類收據(jù),廚房買菜買鍋具,還有老板前期代付的零星五金(裝修用的),一些辦公用品,金額加起來有幾萬元,我都能入賬嗎?如果能,要如何入?是直接公賬轉(zhuǎn)員工,作費(fèi)用報(bào)銷;還是我提現(xiàn),用備用金作現(xiàn)付?
宋生老師
2023 12/25 10:42
你好,這種建議如果是對公付的就做費(fèi)用報(bào)銷,如果是現(xiàn)金付的就做提現(xiàn),然后報(bào)銷。
84785021
2023 12/25 10:55
意思是,我都能入賬嗎?而且我的所得稅也不會(huì)因此增加嗎?還有就是這幾萬元的費(fèi)用我可以都入在12月的賬里嗎?
宋生老師
2023 12/25 10:56
你好,實(shí)際有發(fā)生就可以入賬。因?yàn)槟氵@個(gè)是不能稅前扣除,到時(shí)候是要調(diào)的。
84785021
2023 12/25 11:10
我上面也問到了,公司11月注冊,現(xiàn)在還沒開始生產(chǎn),也就是說還沒開始營利,那第四季度要收企業(yè)所得稅嗎?年度匯算清繳又會(huì)如何?比如這類收據(jù)的總額是6萬,具體是會(huì)產(chǎn)生怎樣的后續(xù)問題,老師能說詳細(xì)些嗎?
宋生老師
2023 12/25 11:15
你好,你虧損的話就不用交企業(yè)所得稅。 你沒有生產(chǎn)肯定還沒有收入啊。這些收據(jù)的金額全部都需要調(diào)增,也就是增加利潤 比如你現(xiàn)在虧損10萬,然后沒有發(fā)票的部分是6萬,那么所得稅計(jì)算的時(shí)候,你就是虧損4萬來算
84785021
2023 12/25 11:51
老師,到目前為止,購進(jìn)設(shè)備86萬,購買辦公用品,裝修、電腦、一些轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)等一共21萬,這107萬是有發(fā)票的,還是6萬是收據(jù),那我這個(gè)季度的企業(yè)所得稅就是107-6=101的虧損,是嗎? 那明年我開始營業(yè),也就是1月份,開始有收入了,那明年的匯算清繳又會(huì)怎么算?
宋生老師
2023 12/25 13:31
你好!是的,就是這樣這個(gè)理解。 明年匯算可以抵減的虧損就是107萬
84785021
2023 12/25 13:54
是107?不是101嗎?
宋生老師
2023 12/25 13:54
你好,你不是說107萬是有發(fā)票的嗎
84785021
2023 12/25 14:20
是,有發(fā)票是107,所以每個(gè)季度算企業(yè)所得稅后,年度匯算時(shí),6萬的費(fèi)用就不用再考慮了,是嗎? 還有一個(gè)問題,之前請教的一個(gè)會(huì)計(jì),說是500元以下的零星開支,收據(jù)齊全可以外賬處理,那這6萬的收據(jù)我可以一次處理入賬嗎?
宋生老師
2023 12/25 14:22
你好!是的。6萬不算虧損了。 這個(gè)你要問管理員,因?yàn)閺膩頉]有稅法明確規(guī)定可以稅前扣除
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