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納稅調增后還是虧損,是不是不用繳納企業(yè)所得稅

84784958| 提問時間:2023 12/27 20:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,這個不用交企業(yè)所得稅
2023 12/27 20:46
84784958
2023 12/27 20:46
那調增后的也不用改賬吧,直接不用管就行吧,繼續(xù)做下一年度的賬
劉艷紅老師
2023 12/27 20:47
是的, 是的,就是這樣的
84784958
2023 12/27 20:48
因為上一年度如果虧損,納稅調增后虧損是有差值的,他會影響下一個年度的利潤總額累計發(fā)生額,那這個時候納稅調增的這個是不是應該體現(xiàn)在賬上呢
84784958
2023 12/27 20:49
不體現(xiàn)的話下一年度做賬他是按照上一年度彌補后為納稅調增的余額來顯示利潤的
84784958
2023 12/27 20:49
那我應該在賬上體現(xiàn)這筆納稅調增吧
劉艷紅老師
2023 12/27 20:51
你們平時申報企業(yè)所得稅,會自動彌補的呀
劉艷紅老師
2023 12/27 20:51
現(xiàn)在就匯算清繳了嗎?
84784958
2023 12/27 21:36
沒到時間,我先未雨綢繆
84784958
2023 12/27 21:40
自動彌補什么意思,利潤總額是要自己填寫的
劉艷紅老師
2023 12/27 21:55
就是平時申報企業(yè)所得稅時,是自動彌補的
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