問題已解決

老師,我公司給員工租宿舍,租金是年付,假如是12000元一年,是收據(jù)無發(fā)票,我這樣做做會計分錄,你看對嗎? 1. 給租房時 借:應付職工薪酬-福利費 1000 預付賬款-房東 1100 貸:銀行存款 12000 2. 月未計提工資時 借:管理費用-福利費 1000 貸:應付職工薪酬-福利費 1000 3. 第二個月要做兩筆賬務處理 借:應付職工薪酬-福利費 1000 貸:預付賬款-房東 1000 借:管理費用-福利費 1000 貸:應付職工薪酬-福利費 1000

84784954| 提問時間:2023 12/29 10:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對,沒錯的,是這就是這么做的
2023 12/29 10:06
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