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老師這兩張表是期初的幫忙看一下,未分配利潤和本年利潤的勾稽關(guān)系是否正確期初5月份有一筆退稅這是我統(tǒng)計(jì)的關(guān)于703.2, 這個(gè)退稅應(yīng)該要先走本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),然后再到利潤分配的吧,我看本年利潤里邊沒有這個(gè)數(shù)字

84785029| 提問時(shí)間:2023 12/30 20:18
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媛媛 老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初=-409628.39-210931.4=-198696.99,而利潤表凈利潤為-199400.19,勾稽關(guān)系不太對(duì)啊
2023 12/30 20:26
媛媛 老師
2023 12/30 20:31
如果你們企業(yè)采用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。企業(yè)收到當(dāng)年所得稅退稅的分錄為: 借:所得稅費(fèi)用(紅字) 借:銀行存款 企業(yè)收到往年所得稅退稅的分錄為: 借:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整(紅字)
媛媛 老師
2023 12/30 20:32
分兩種情況處理,想問一下,你們收到的退稅是匯算清繳完退的上年度的嗎?
媛媛 老師
2023 12/30 20:35
如果退的上一年度的所得稅,可以通過以前年度損益調(diào)整科目,這種情況下未分配利潤期末-期初和利潤表中有差異703.2是正常的
84785029
2023 12/30 20:47
好的這個(gè)地方我只看見他做的這幾個(gè)科目“借”“貸”,無論哪一種情況她應(yīng)該都是做錯(cuò)了吧
媛媛 老師
2023 12/30 20:55
從你發(fā)的截圖上看,應(yīng)該是最終調(diào)整到了利潤分配-未分配利潤,最終結(jié)果是對(duì)的。因?yàn)槲铱床坏綉{證,不確定這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證是否記得規(guī)范。
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