問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下,我們有筆中央資金30萬(wàn)到年底去年剩余6元,財(cái)政收回憑證描述為“權(quán)責(zé)發(fā)生制-公共費(fèi)用”。我這邊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)要如何記賬呀?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:01/02 10:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 做分錄嗎
01/02 10:18
84785009
01/02 10:52
是的,就是會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算分錄怎么做呀
樸老師
01/02 11:00
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記賬: 1.當(dāng)收到中央資金時(shí),可以記入“銀行存款”或“現(xiàn)金”科目。借:銀行存款/現(xiàn)金 300,000貸:上級(jí)補(bǔ)助收入/財(cái)政補(bǔ)助收入 300,000 2.到年底剩余6元時(shí),根據(jù)憑證描述“權(quán)責(zé)發(fā)生制-公共費(fèi)用”,可以將其記入“其他應(yīng)收款”或“應(yīng)收賬款”科目。借:其他應(yīng)收款/應(yīng)收賬款 6貸:銀行存款/現(xiàn)金 6 3.關(guān)于財(cái)政收回憑證,如果需要沖減相關(guān)收入或支出科目,則根據(jù)具體的憑證內(nèi)容進(jìn)行記賬。 預(yù)算會(huì)計(jì)記賬: 1.收到中央資金時(shí),在預(yù)算會(huì)計(jì)中通常記入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”或“財(cái)政撥款結(jié)余”科目。借:資金結(jié)存-貨幣資金 300,000貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/結(jié)余 300,000 2.到年底剩余6元時(shí),根據(jù)預(yù)算會(huì)計(jì)的規(guī)定,這6元可能被視為權(quán)責(zé)發(fā)生制的支出,記入“事業(yè)支出”或“行政支出”科目。借:事業(yè)支出/行政支出 6貸:資金結(jié)存-貨幣資金 6 3.關(guān)于財(cái)政收回憑證,如果涉及預(yù)算會(huì)計(jì)中的收入或支出調(diào)整,則根據(jù)具體內(nèi)容進(jìn)行記賬。
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