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老師,計提增值稅和繳納增值稅完整的會計分錄是什么?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好,
計提時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
下月繳納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
這是標準做法
01/02 11:11
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01/02 11:19
如果有待抵扣的進項稅額怎么記?
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01/02 11:20
或者待抵扣的進項稅額可以不記嗎?
明&老師
01/02 11:23
有待抵扣的,建議用 借 待抵扣進項稅額 這個明細,等實際月份抵扣了轉(zhuǎn)到進項稅額里面。這樣便于以后查詢。
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01/02 11:25
完整的分錄是什么?
明&老師
01/02 11:28
收到發(fā)票 不抵扣(假如買原材料)
借: 原材料 應(yīng)交稅費-待抵扣,貸:應(yīng)付賬款,
實際抵扣?
借: 原材料 應(yīng)交稅費-進項,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣
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01/02 11:29
明白了,謝謝老師
明&老師
01/02 11:29
不客氣,應(yīng)該的,請幫老師五星好評~
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