問題已解決

老師,計提增值稅和繳納增值稅完整的會計分錄是什么?

84784991| 提問時間:01/02 11:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
明&老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
同學(xué)你好, 計提時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 下月繳納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 這是標準做法
01/02 11:11
84784991
01/02 11:19
如果有待抵扣的進項稅額怎么記?
84784991
01/02 11:20
或者待抵扣的進項稅額可以不記嗎?
明&老師
01/02 11:23
有待抵扣的,建議用 借 待抵扣進項稅額 這個明細,等實際月份抵扣了轉(zhuǎn)到進項稅額里面。這樣便于以后查詢。
84784991
01/02 11:25
完整的分錄是什么?
明&老師
01/02 11:28
收到發(fā)票 不抵扣(假如買原材料) 借: 原材料 應(yīng)交稅費-待抵扣,貸:應(yīng)付賬款, 實際抵扣? 借: 原材料 應(yīng)交稅費-進項,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣
84784991
01/02 11:29
明白了,謝謝老師
明&老師
01/02 11:29
不客氣,應(yīng)該的,請幫老師五星好評~
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~