問題已解決

我們公司是銷售方,上個(gè)月我們開了發(fā)票對(duì)方?jīng)]付款,這個(gè)月他們公司一起款項(xiàng)和上個(gè)月的結(jié)清了,上個(gè)月做了做了應(yīng)收賬款,這個(gè)月是不是可以先把這個(gè)月的發(fā)票先做應(yīng)收賬款,然后再把一起沖銷應(yīng)收賬款呢

84784965| 提問時(shí)間:01/03 10:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),沒錯(cuò)了,就是這么做的
01/03 10:38
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