問題已解決

你好,老師,我紅沖了發(fā)票后,不知道怎么做分錄才能跟蹤好客戶的信息,麻煩老師指導一下,開票和付款是不同時的,分錄如下: 1、收到款是:借應收帳款,貸主營業(yè)務收入,借銀行存款,貸應收帳款 2、開了發(fā)票,應收帳款 負數(shù),貸主營業(yè)務收入-未開票 負數(shù),借:應收帳款正數(shù),貸:主營業(yè)務收入-普通發(fā)票 正數(shù) 3、紅沖了發(fā)票時,要怎么做分錄? 4、下次重新開發(fā)票的分錄和不再開票的分錄一樣?

84784987| 提問時間:01/03 11:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
咱們是第1個收入是無票收入嗎?后面再開發(fā)票是這意思吧?
01/03 11:37
84784987
01/03 11:59
第一點,當時收了款,還沒有開發(fā)票的,第二點是針對第一點業(yè)務后面開了發(fā)票,第三點是對應第二點開了發(fā)票后紅沖了
玲老師
01/03 12:33
收入的分錄里缺一個應交稅費其他的是對的。 三個問題,紅沖發(fā)票時就做收入的復數(shù)分錄,你第二已經(jīng)做了。 再做一個后面開發(fā)票的確認收入的分錄。
84784987
01/03 14:07
老師,我這個發(fā)票開的是免稅的發(fā)票,那我紅沖發(fā)票的分錄是不是如下這樣子?負數(shù) 應收帳款 ,貸:負數(shù)主營業(yè)務收入-普通發(fā)票,你第二已經(jīng)做了這個不明白?
84784987
01/03 14:08
紅沖完后,后面再開發(fā)票是不是這樣:借正數(shù) 應收帳款 ,貸:正數(shù)主營業(yè)務收入-普通發(fā)票
玲老師
01/03 14:09
免稅發(fā)票那分錄對沒有稅款對。
84784987
01/03 16:39
老師,我還是不是很明白
玲老師
01/03 16:42
哪里不清楚直接問下??
84784987
01/03 17:21
開發(fā)票時的分錄和紅沖的分錄,不太明白?
玲老師
01/03 17:26
開發(fā)票時先把無票收入的紅沖也就是收入的付出分錄。 然后再按開票做一個正數(shù)的收入分錄。一共就兩筆分錄。
玲老師
01/03 17:26
紅沖因為咱無票收入確認收入了,開票時再確認收入就重復了,所以要把前面無票收入紅沖這樣理解不?
84784987
01/03 17:35
開發(fā)票時先把無票收入的紅沖也就是收入的付出分錄。 然后再按開票做一個正數(shù)的收入分錄。一共就兩筆分錄。這一個我理解了,如下分錄:借負數(shù)應收帳款,貸負數(shù)主營業(yè)務收入-未開票,借正數(shù)應收帳款,貸:主營業(yè)務收入-普通發(fā)票——這兩步就是我開票時做的分錄
84784987
01/03 17:36
老師, 那我紅沖掉這張發(fā)票時,我要怎么做分錄,這一步我還是不是特別明白
玲老師
01/03 17:40
開發(fā)票時你這個分錄做對了。 你紅沖掉這張發(fā)票,咱不是因為前面沒有開發(fā)票,后面又開的發(fā)票才紅沖的嗎?
玲老師
01/03 17:40
還是說你先前的發(fā)票已經(jīng)開了開錯了,后面又紅沖的又開的正確發(fā)票是哪一種情況?
玲老師
01/03 17:41
你紅沖時就做一筆負數(shù)的分錄?,F(xiàn)在開正確發(fā)票就做正確收入的分類。如果不再開正數(shù)發(fā)票就沒有分錄了。
84784987
01/03 17:46
開發(fā)票時你這個分錄做對了。 你紅沖掉這張發(fā)票,咱不是因為前面沒有開發(fā)票,后面又開的發(fā)票才紅沖的嗎?——是的,老師,是前面沒有開,開了發(fā)票后又紅沖,但后面可能不會再開發(fā)票給對方這種情況的處理和紅沖了后又重新再開一次發(fā)票的這種要怎么處理?兩種會有區(qū)別嘛?
84784987
01/03 17:55
你紅沖時就做一筆負數(shù)的分錄。現(xiàn)在開正確發(fā)票就做正確收入的分類。如果不再開正數(shù)發(fā)票就沒有分錄了?!t沖時,做的分錄是:1、借:正數(shù)應收帳款,貸:正數(shù)主營業(yè)務收入-未開票,借:負數(shù)應收帳款,貸:負數(shù)主營業(yè)務收入-普通發(fā)票?2、還是只做這一筆分錄?,如下:借:負數(shù)應收帳款,貸:負數(shù)主營業(yè)務收入-普通發(fā)票
玲老師
01/03 17:57
取決于你后面還開正數(shù)發(fā)票不?如果還開正數(shù)的發(fā)票,還有一個證書的收入分錄,如果沒有證書,發(fā)票紅沖完沒有其他分錄了。
84784987
01/03 18:05
明白了,老師麻煩你再看一下,1、如果我后面還要再開正數(shù)的發(fā)票,紅沖發(fā)票時,如下分錄:1、借:正數(shù)應收帳款,貸:正數(shù)主營業(yè)務收入-未開票,借:負數(shù)應收帳款,貸:負數(shù)主營業(yè)務收入-普通發(fā)票 2、如果以后都不開正數(shù)發(fā)票了就是如下做分錄:借:負數(shù)應收帳款,貸:負數(shù)主營業(yè)務收入-普通發(fā)票。老師,是這么理解么?
玲老師
01/03 18:08
對的,你終于明白了分錄是正確的。嘻嘻
玲老師
01/03 18:09
如果問題解決沒有問題了,請好評,謝謝您。
84784987
01/03 18:13
謝謝老師太感謝,謝謝你的耐心
玲老師
01/03 18:20
不客氣,最終我能給你解釋明白,這我就非常高興了。 如果咱這個問題已經(jīng)解決,請好評,謝謝你,謝謝你對老師的支持。
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