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老師,比如這個(gè)月公司不交增值稅,增值稅可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減的政策,如果這月進(jìn)項(xiàng)夠,進(jìn)項(xiàng)就不會(huì)再加計(jì)抵減哇?只有不夠的時(shí)候才可以加計(jì)抵減?

84785035| 提問時(shí)間:2024 01/03 11:55
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
加計(jì)抵減是進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì),你有進(jìn)項(xiàng)抵扣,就是可以加計(jì)抵減
2024 01/03 11:56
84785035
2024 01/03 15:10
比如,我上月進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)只有50,那進(jìn)項(xiàng)都還可以加計(jì)5/10%?
venus老師
2024 01/03 15:32
對的這個(gè)只是和你的進(jìn)項(xiàng)有關(guān)
84785035
2024 01/03 15:39
我進(jìn)項(xiàng)本來就夠,也會(huì)給我加計(jì),加計(jì)部分可以放在那,以后再抵
venus老師
2024 01/03 17:04
加計(jì)部分不用做分錄,只在你們當(dāng)月要交增值稅,這個(gè)調(diào)減的加計(jì)扣除計(jì)入其他收益,或營業(yè)外收入
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