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公司員工墊付了24年一年的物業(yè)費(fèi),我是需要分?jǐn)偟?,這個(gè)是怎么做分錄呢

84785033| 提問時(shí)間:01/03 13:02
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您是需要如何分?jǐn)偞_認(rèn)損益?
01/03 13:02
84785033
01/03 13:20
我現(xiàn)在拿到發(fā)票了需要入賬,我該怎么做分錄
小林老師
01/03 13:21
您好,借長期待攤費(fèi)用或其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款-員工
84785033
01/03 13:22
企業(yè)不是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?我去年12月份的發(fā)票入賬貸其他應(yīng)付款,那借方呢
小林老師
01/03 13:23
權(quán)責(zé)發(fā)生制是計(jì)提損益,借其他應(yīng)收款即可
84785033
01/03 13:24
到24年一月份就開始分?jǐn)偨瑁芾碣M(fèi)用貸,方怎么記呢
84785033
01/03 13:24
這是我應(yīng)該付出去的款項(xiàng),怎么記應(yīng)收呢
小林老師
01/03 13:25
支付,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,攤銷,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款
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