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2月份增值稅申報(bào)表主表25欄為0,30欄為13574.61,32欄數(shù)據(jù)為-13574.61,13574.61為1月份應(yīng)繳稅款,然后加計(jì)遞減已經(jīng)實(shí)際抵扣了13574.61,為什么30欄還會(huì)顯示這個(gè)數(shù)據(jù)呢,不是很明白

84785006| 提問時(shí)間:01/03 14:49
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
那個(gè)是系統(tǒng)自帶的,你本期不用交稅
01/03 14:51
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