問題已解決
老師好,10月份開了10萬1%的專票,20萬3%的專票。11月把1%的發(fā)票紅沖,重新開了一張9萬1%的,請問一下這個月增值稅怎么報呢?
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速問速答同學(xué),你好
那你是負(fù)數(shù),你填負(fù)數(shù)金額試一下,不行要去大廳申報了
01/03 15:13
84784950
01/03 15:21
不讓填負(fù)數(shù)
小菲老師
01/03 15:23
同學(xué),你好
要去大廳申報了
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